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U0
Il mio suggerimento e' quello di fare tutto manualmente, ovvero:
-Sulla DDT crei una linea libera con scritto "Rif. Ft. N. xxx del xxxxxx" -Inserisci gli articoli resi relativi a quella fattura di acquisto -Poi inserisci un'altra linea libera con scritto "Rif. Ft. N. xxx del xxxxxx" -Inserisci gli articoli resi relativi ad un'altra fattura ecc.
come del resto si fa con qualsiasi gestionale in circolazione
In Ready, in realta', esiste un altro sistema che e' quello di collegare la causale ACQUISTO delle fatture fornitori con la causale RESO A FORNITORE delle DDT (il collegamento tra le causali si fa da Tab/Causali documenti, vedi img) Il problema di questa soluzione e' che se il cliente effettua molti acquisti da quel fornitore alla lunga la procedura si appesantisce molto (perche' quando si emette la DDT permette di selezionare gli articoli tra TUTTE le fatture di acquisto di quel fornitore) e quindi, mentre all'inizio potrebbe essere una buona soluzione, alla lunga potrebbe diventare troppo lenta da utilizzare
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